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天天熱議:中金嶺南: 內部控制審計報告

時間: 2023-04-09 17:12:18 來源: 證券之星

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

     眾環審字(2023)0500172 號

                                  眾環審字(2023)0500172 號


(資料圖片僅供參考)

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司全體股東:

  按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求,我們審計了深圳

市中金嶺南有色金屬股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)2022 年 12 月 31 日的財務報告內

部控制的有效性。

  一、貴公司對內部控制的責任

  按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規

定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是貴公司董事會的責任。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,

并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

  三、內部控制的固有局限性

  內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,由于情況的變化可

能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據內部控制審計結果推

測未來內部控制的有效性具有一定風險。

  四、財務報告內部控制審計意見

  我們認為,深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企業內

部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)          中國注冊會計師:

                                              吳梓豪

                            中國注冊會計師:

                                              鄔夏霏

        中國·武漢                    2023年4月06日

                   審計報告第1頁共1頁

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責任編輯:QL0009

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